쏘카 : 주요 재무비율·ROE·PER·실적 분석

쏘카는 국내 대표 모빌리티 플랫폼 기업으로, 카셰어링 서비스를 중심으로 성장해온 기업입니다.
단순 차량 대여를 넘어 차량 공유, 주차, 전기자전거, 숙박 연계 등 이동 기반 플랫폼 생태계를 구축하고 있으며, 국내 카셰어링 시장에서는 높은 점유율과 브랜드 인지도를 확보하고 있습니다.

특히 쏘카의 핵심 경쟁력은 차량 보유 대수보다도 플랫폼 운영 데이터에 있습니다. 시간대별 수요, 지역별 이동 패턴, 차량 회전율, 이용자 행동 데이터를 기반으로 차량 운영 효율을 높이고 있으며, 이는 일반 렌터카 업체와 차별화되는 요소로 평가됩니다. 모바일 앱 중심의 예약·반납 구조와 무인 운영 시스템 역시 고정비 절감과 운영 효율 개선에 기여하고 있습니다.

최근에는 단순 외형 성장보다 수익성 개선에 초점을 맞추는 흐름이 나타나고 있습니다. 과거에는 차량 확대와 시장 선점을 위한 공격적 투자로 인해 적자 구간이 지속되었지만, 최근에는 차량 운영 효율화와 비용 통제를 통해 손익 구조 안정화가 주요 과제로 부각되고 있습니다. 특히 성수기 가동률과 차량 회전율 개선 여부가 실적 변동에 중요한 영향을 미치는 구조입니다.

쏘카의 사업은 경기 상황과 소비 심리에도 영향을 받는 편입니다. 경기 둔화 시 여행·레저 수요 감소가 단기적으로 이용량에 영향을 줄 수 있지만, 반대로 차량 구매 부담 증가와 유지비 상승은 카셰어링 수요 확대 요인으로 작용할 수도 있습니다. 특히 1~2인 가구 증가와 차량 소유 대신 이용 중심 소비 트렌드 확산은 중장기적으로 긍정적 요소로 평가됩니다.

또한 전기차 확대와 자율주행 기술 발전 역시 향후 모빌리티 플랫폼 기업들에게 중요한 변수입니다. 쏘카 역시 전기차 운영 비중 확대와 데이터 기반 차량 운영 기술 고도화를 지속 추진하고 있으며, 장기적으로는 단순 카셰어링 기업보다 ‘이동 데이터 플랫폼’ 성격이 강화될 가능성이 있습니다.

다만 투자 관점에서는 여전히 확인해야 할 부분도 존재합니다. 차량 감가상각 부담, 유지·보험 비용, 금리 환경, 중고차 처분 가격 변동 등은 수익성에 직접적인 영향을 줄 수 있으며, 플랫폼 경쟁 심화와 소비 경기 둔화도 주요 리스크로 꼽힙니다. 결국 핵심은 외형 성장보다 안정적인 영업이익 및 현금흐름 구조를 만들어낼 수 있는지 여부입니다.

아래 대시보드에서는 쏘카의 매출액, 영업이익, FCFF, CAPEX, ROE, PER, 배당지표와 함께 관련 재무 흐름을 한눈에 확인할 수 있습니다.

해당 데이터와 의견은 관심있는 투자자들이 참고할 수 있도록 분석/정리한 내용으로 추천 또는 권유를 의미하지 않습니다.
잘못된 데이터나 의견이 있으시면 공지사항을 통해 접수해주시면 수정하도록 하겠습니다.
SOCAR

쏘카 기업분석 | 주요재무비율·ROE·PER 5년간 추이 (2026)

재무 핵심지표를 한 화면에서 확인할 수 있습니다.

최종 업데이트 2026.06.06
재무제표 기준 2025.12 (연결)

주요지표 한눈에 보기

핵심 수치와 직전 대비 변화를 빠르게 확인할 수 있습니다.

매출액 억원
4,707억원
최신 2025.12 (연결) · 직전 2024.12 (연결) 4,318억원
직전 대비 +9.0%
영업이익 억원
232억원
최신 2025.12 (연결) · 직전 2024.12 (연결) -98억원
직전 대비 +336.7%
FCFF 억원
424억원
최신 2025.12 (연결) · 직전 2024.12 (연결) -81억원
직전 대비 +623.5%
CAPEX 억원
170억원
최신 2025.12 (연결) · 직전 2024.12 (연결) 186억원
직전 대비 -8.6%
영업이익률 %
4.9%
최신 2025.12 (연결) · 직전 2024.12 (연결) -2.3%
직전 대비 +313.0%
배당성향 %
-16.4%
최신 2025.12 (연결) · 직전 2024.12 (연결) 0.0%
감소
DPS 원
92원
최신 2025.12 (연결) · 직전 2024.12 (연결) 0원
증가
매출채권회수기간 일
10일
최신 2025.12 (연결) · 직전 2024.12 (연결) 12일
직전 대비 -16.7%
재고자산회전기간 일
-
최신 2025.12 (연결) · 직전 2024.12 (연결) -
비교값 없음
ROE %
-10.6%
최신 2025.12 (연결) · 직전 2024.12 (연결) -15.7%
직전 대비 +32.5%
PER 평균 배
-
최신 2025.12 (연결) · 직전 2024.12 (연결) -
비교값 없음

쏘카 실적 추이

쏘카 매출액 · 영업이익 · 당기순이익 추이

쏘카 재무제표 분석 데이터

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쏘카 투자 지표

쏘카 FCFF · CAPEX 추이

쏘카 FCFF CAPEX 투자지표 분석 데이터

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쏘카 수익성 · 성장성

쏘카 영업이익률 · 매출액증가율(YoY) · 영업이익증가율(YoY) 추이

쏘카 수익성 성장성 재무비율 분석 데이터

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쏘카 운전자본 효율

쏘카 매출채권회수기간 · 재고자산회전기간 추이

쏘카 운전자본 효율 매출채권 재고자산 분석 데이터

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기간이 짧아질수록 자산 회전 효율 개선으로 해석할 수 있습니다.
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쏘카 듀퐁 레이쇼 분석

쏘카 ROE · 순이익률 · 자산회전률 · 재무레버리지 추이

쏘카 ROE 듀퐁 레이쇼 재무레버리지 분석 데이터

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ROE가 이익률, 자산 효율, 레버리지 중 어느 요인에서 움직였는지 비교할 수 있습니다.
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쏘카 PER 밴드 추이

쏘카 연도별 PER 최고 · 최저 · 평균 추이

쏘카 PER 밴드 밸류에이션 분석 데이터

밴드형 차트
막대는 해당 연도의 PER 최저~최고 범위를, 선은 평균 PER을 의미합니다.

쏘카 배당 · 주주환원 추이

쏘카 배당성향 · DPS 추이

쏘카 배당성향 DPS 주주환원 분석 데이터

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배당성향은 순이익 대비 배당 규모를, DPS는 주당 배당금 흐름을 보여줍니다.
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쏘카 재무제표 요약

쏘카의 최신 재무제표 기준 매출액은 4,707억원이며, 직전 대비 +9.0% 흐름을 보였습니다. 영업이익은 232억원으로 직전 대비 +336.7%를 기록했습니다.

영업이익률은 4.9%이며, FCFF는 424억원, CAPEX는 170억원입니다. 이를 통해 쏘카의 수익성, 현금흐름, 투자 부담을 함께 확인할 수 있습니다.

ROE는 -10.6%, PER 평균은 -입니다. ROE와 PER 흐름은 쏘카의 자본 효율성, 이익 체력, 밸류에이션 수준을 판단하는 핵심 지표로 활용할 수 있습니다.

배당성향은 -16.4%, DPS는 92원입니다. 배당성향과 DPS 흐름은 쏘카의 주주환원 정책과 배당 지속성을 함께 점검하는 데 활용할 수 있습니다.